按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級2023年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構設置情況
單位職責:
根據黨中央、省、市委統一部署和形勢任務要求,在市委宣傳部統一領導下,緊緊圍繞新時代堅持和發展中國特色社會主義這個主題,組織實施重大主題宣講;圍繞新時代基層干部群眾日益增長的理論需求,組織開展基層理論和形勢政策宣講,辦好“廊坊干部理論教育網”;結合廊坊經濟社會發展實際和干部群眾思想實際,組織開展理論和現實問題調查研究,加強研究成果轉化;負責對縣級社科聯及所屬學會團體管理和協調指導工作;負責辦好《廊坊社會科學》季刊;負責社科知識普及、重點課題研究、社會科學成果等級評定、組織開展社科活動等項工作。
機構設置:
單位機構設置情況
單位名稱 |
單位性質 |
單位規格 |
經費保障形式 |
中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級 |
參公事業 |
副處級 |
財政性資金基本保證 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定,目前我市單位預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級的收支包含在單位預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2023年預算收入348.79萬元,其中:一般公共預算收入348.79萬元,基金預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元,上年結轉0萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算348.79萬元,其中基本支出246.79萬元,包括人員類項目經費222.5萬元和運轉類公用項目經費24.29萬元;運轉類其他及特定目標類項目支出102萬元,包括本級支出,主要為黨的重要思想理論宣講和研究經費、廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網運行維護費、社科宣傳普及教育經費等。
3、比上年增減情況
2023年預算收支安排348.79萬元,較2022年預算減少1.84萬元,其中:基本支出增加5.86萬元,主要為人員支出;項目支出減少7.7萬元,主要為社科宣傳普及教育經費項目支出減少。
三、機關運行經費安排情況
2023年,我單位機關運行經費共計安排24.29萬元,主要用于辦公費、公務用車運行維護費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2023年,我單位財政撥款“三公”經費預算安排2.39萬元。其中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費2.19萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費2.19萬元);公務接待費0.2萬元。與2022年相比持平,無增減變化;公務接待費0.2萬元,與2022年相比持平,無增減變化。
五、預算績效信息
第一部分單位整體績效目標
(一)總體績效目標
根據黨中央、省、市委統一部署和形勢任務要求,在市委宣傳部統一領導下,緊緊圍繞深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神開展理論宣講。圍繞新時代基層干部群眾日益增長的理論需求,組織開展基層理論和形勢政策宣講,力爭2023年組織宣講場次達到36場以上,受眾人數達3000人以上。結合廊坊經濟社會發展實際和干部群眾思想實際,組織開展理論和現實問題調查研究,加強研究成果轉化,努力保證理論研究成果優秀率達40%以上。持續強化對縣級社科聯及所屬學會團體的管理和協調指導,社科宣傳普及教育和管理工作,負責辦好《廊坊社會科學》季刊,為譜寫中國式現代化河北場景?廊坊新篇章做出積極貢獻。
(二)分項績效目標
1、加強政府決策理論依據和智力支撐
績效目標:通過組織我市理論社科專家開展馬克思主義理論研究和建設工程課題研究,推出一批高質量的研究成果,為市委、市政府科學決策提供理論依據和智力支撐。
績效指標:通過開展項目推出研究成果70項,努力爭取優秀研究成果占比達到40%以上,為市委、市政府科學決策獻計獻策。
2、推動社會主義思想深入人心
績效目標:通過開展巡回宣講推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入基層、深入人心,進一步推動黨的路線方針政策和中央、省、市重大會議精神在基層落地生根。
績效指標:深入到全市各基層宣講站開展巡回宣講36場以上,受眾人數達3000人以上。
3、加強黨的路線方針政策的網絡宣傳
績效目標:將廊坊大講堂打造為我市重要的網絡學習園地,有效利用網站,宣傳黨的路線方針政策。
績效指標:廊坊大講堂網站上傳刊登市委中心學習組和全市理論宣傳信息及圖片6000條以上,網站點擊量80000次以上,專人負責網站信息更新發布,保障網站運行的連續性、可靠性。
4、全面提升干部群眾社科人文素質
績效目標:通過舉辦社科普及活動,組織指導社科界有序開展社科宣傳普及工作,提升全市廣大干部群眾社科人文素質,推動我市社科事業繁榮發展。
績效指標:舉辦社科普及月、宣傳普及教育活動4場次以上,提升全市社科普及的輻射力和影響力。提高社科普及宣傳教育活動的內容質量,力爭使全部教育活動在干部群眾中的好評率達到90%以上。
5、為宣講工作提供有力日常保障
績效目標:通過對日常活動經費的有效安排及控制,加強綜合事務管理,保障機關工作正常有序進行。
績效指標:將每期雜志印刷成本控制在2.28萬元以下、每本課題研究優秀成果匯編印刷成本控制在150元以下,在日常工作保質保量完成的基礎上提高公用經費的使用效率。
(三)工作保障措施
1、完善制度建設。通過對2022年度工作審查及問題總結,制定完善預算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等規定措施,為全年預算績效目標的實現奠定制度基礎。
2、加強支出管理。結合單位本年度工作計劃,通過優化支出結構、編細編實預算、加快履行政府采購手續、盡快啟動項目、及時支付資金、按規定及時下達資金等多種措施,確保支出進度達標。
3、加強績效運行監控。根據財政局預算績效辦文件,按要求開展績效運行監控,發現問題及時采取措施,確保績效目標如期保質實現。
4、做好績效自評。在2022年工作總結的基礎上,按要求開展上年度單位預算績效自評和重點評價工作,對評價中發現的問題及時整改,調整優化支出結構,提高財政資金使用效益。
5、規范財務資產管理。為了規范資產管理,努力完善財務管理制度,嚴格審批程序,加強固定資產登記、使用和報廢處置管理,做到支出合理,物盡其用。
6、加強內部監督。為了完善工作監管機制,加強內部監督制度建設,對績效運行情況、重大支出決策、資產處置及其他重要經濟業務事項的決策和執行進行督導,對會計資料進行內部審計,并配合做好審計、財政監督等外部監督工作,確保財政資金安全有效。
7、加強宣傳培訓調研等。為了切實提高工作質量,加強人員培訓,提高本單位職工業務素質;加強調研,提出優化財政資金配置、提高資金使用效益的意見;加大宣傳力度,強化預算績效管理意識,促進預算績效管理水平進一步提升。
(四)單位整體支出績效指標
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
評(扣)分標準 |
績效指標 描述 |
指標值 |
指標值 確定依據 |
||
符號 |
值 |
單位 |
||||||
單位產出 |
數量 |
宣講場次 |
宣講場次每減少4場,扣分10%;未達到24場不得分。 |
組建宣講團深入到各縣(市、區)宣講站開展宣講活動的場次 |
≥ |
36 |
場 |
基層理論宣講的現實需求和中央、省、市重大會議安排 |
《廊坊社會科學》發行期數 |
發行印刷期數每減少1期,扣分25%;未達到2期不得分。 |
2023年《廊坊社會科學》發行期數 |
= |
4 |
期 |
工作計劃 |
||
社科普及活動場次 |
社科普及活動場次每減少1場,扣分10%;未達到1場不得分。 |
組織開展社科普及活動場次 |
≥ |
4 |
次 |
工作計劃 |
||
理論宣傳信息數量 |
有效信息和圖片數量每減少600條,扣分10%;未達到3600條不得分。 |
廊坊大講堂網站上傳市委中心學習組和全市理論宣傳的有效信息和圖片數量 |
≥ |
6000 |
條 |
后臺數據 |
||
質量 |
上級單位對宣講工作的評價 |
評價為優秀得分,否則不得分。 |
上級領導單位對宣講工作的肯定性評價 |
是否 |
優秀 |
|
省講師團評定結果 |
|
《廊坊社會科學》雜志印刷合格率 |
雜志印刷合格率每降低9%,扣分10% |
《廊坊社會科學》雜志印刷合格率=《廊坊社會科學》雜志印刷合格數量占總《廊坊社會科學》雜志印刷總數量的比率 |
≥ |
90 |
百分比 |
工作計劃 |
||
活動在媒體上報道次數 |
達標得分,未達標不得分 |
社科普及活動在報紙網站上報道的次數 |
≥ |
1 |
次 |
工作計劃 |
||
大講堂網站系統故障率率 |
達標率每降低10%,扣分10% |
大講堂網站系統故障率=大講堂網站系統出故障時間/大講堂網站總運行時間*100% |
≤ |
90 |
百分比 |
實際情況 |
||
時效 |
宣講活動開展及時性 |
間隔時間超過一個月每增加3天,扣分10%。 |
在中央省市重大會議后及時宣講會議精神 |
≤ |
1 |
月 |
工作計劃 |
|
《廊坊社會科學》出刊及時性 |
間隔時間超過一個月每增加15天,扣分10%。 |
《廊坊社會科學》每個季度出刊一期 |
= |
3 |
月 |
工作計劃 |
||
社科普及活動開展及時性 |
間隔時間每超過一天,扣分10%。 |
按照省社科普及月通知安排時間 |
= |
1 |
天 |
工作計劃 |
||
大講堂網站技術漏洞修復處理時間 |
間隔時間超過一天每增加1天,扣分10% |
大講堂網站技術漏洞修復平均處理時間 |
≤ |
1 |
天 |
技術漏洞修復實際需要時間 |
||
成本 |
每場宣講活動聘用宣講員的成本 |
超過指標成本10%(含)以內不扣分,每多超過10%,扣分10%。 |
每場宣講活動聘用宣講員所需經費 |
≤ |
0.1 |
萬元/場 |
《廊坊市市級機關培訓費管理辦法》廊財行〔2019〕19號文件 |
|
《廊坊社會科學》每期印刷成本 |
超過指標成本10%(含)以內不扣分,每多超過10%,扣分10% |
《廊坊社會科學》每期印刷所需經費 |
≤ |
2.28 |
萬元/期 |
合同金額 |
||
聘請教師成本 |
超過指標成本10%(含)以內不扣分,每多超過10%,扣分10%。 |
社科普及講座聘請教師每位教師所需經費 |
≤ |
0.1 |
萬元/人 |
財政預算設定的金額 |
||
每季度大講堂網站運行維護成本 |
每超過指標成本10%(含),扣分10%。 |
每季度大講堂網站運行維護費 |
≤ |
4.95 |
萬元/季度 |
合同金額 |
||
單位效果 |
社會 效益 |
宣講活動被各類新聞媒體報導量 |
宣講報導的數量每減少1次扣分10% |
宣講活動被各類新聞媒體報導的數量 |
≥ |
10 |
次 |
各大報紙或網絡平臺 |
發放率 |
發放率每降低9%,扣分10% |
《廊坊社會科學》雜志的發放率 |
≥ |
90 |
百分比 |
工作計劃 |
||
社科普及書籍發放率 |
發放率每降低9%,扣分10% |
社科普及書籍發放的比例 |
≥ |
90 |
百分比 |
工作計劃 |
||
大講堂網站觀眾的關注度 |
點擊量每減少8000次,扣分10%。 |
大講堂網站點擊數量體現關注度 |
≥ |
80000 |
次 |
后臺數值 |
||
滿意度 |
宣講活動輔導的干部群眾滿意度 |
滿意度每降低9%,扣分10%;未達到63%不得分。 |
宣講活動輔導的干部群眾給予好評的人數的比率 |
≥ |
90 |
百分比 |
調查問卷 |
|
社科普及活動滿意率 |
滿意率每降低9%,扣分10% |
對社科普及活動給予好評的人數的比例 |
≥ |
90 |
百分比 |
調查問卷 |
||
大講堂網站用戶的滿意度 |
滿意度每降低9%,扣分10%;未達到63%不得分。 |
大講堂網站用戶的滿意度評價 |
≥ |
90 |
百分比 |
調查問卷 |
第二部分資金績效目標
1.講師團(社科聯)業務保障經費績效目標表
績效目標 |
印刷《廊坊社會科學》四期,發行到市直機關及全國各省市社科聯;編印課題成果匯編200本,社會科學新型智庫建設優秀成果匯編200本,社科工作集錦550冊,呈報市領導,并發我市廣大社科工作者,推動理論社科工作更好地服務市委市政府科學決策;印制巡回宣講宣傳資料,社科活動宣傳資料,科普宣傳用品在基層宣講站發放,推動基層干部群眾深入學習政策理論;完成單位上年度1-12月財務檔案整理及上年度財務審計工作,規范財政資金的使用和財務檔案的管理。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
產出指標 |
數量指標 |
《廊坊社會科學》發行期數 |
2023年《廊坊社會科學》發行期數 |
4期 |
工作計劃 |
數量指標 |
課題成果匯編數量 |
課題成果匯編編印數量 |
≥200本 |
實際編印數量 |
|
質量指標 |
《廊坊社會科學》雜志印刷合格率 |
《廊坊社會科學》雜志印刷合格率=《廊坊社會科學》雜志印刷合格數量占總《廊坊社會科學》雜志印刷總數量的比率 |
≥90百分比 |
工作計劃 |
|
質量指標 |
課題成果匯編印刷合格率 |
課題成果匯編印刷合格率=課題成果匯編印刷合格數量占總課題成果匯編印刷總數量的比率 |
≥90百分比 |
工作計劃 |
|
時效指標 |
《廊坊社會科學》出刊及時性 |
《廊坊社會科學》每個季度出刊一期 |
≥90百分比 |
工作計劃 |
|
時效指標 |
課題成果匯編編印及時性 |
課題成果匯編編印所需的時間 |
3月 |
合同時間 |
|
成本指標 |
《廊坊社會科學》每期印刷成本 |
《廊坊社會科學》每期印刷所需經費 |
≤2.28萬元/期 |
合同金額 |
|
成本指標 |
課題成果匯編的成本 |
每本課題成果匯編所需經費 |
≤0.01萬元/本 |
合同金額 |
|
效果指標 |
社會效益指標 |
發放率 |
《廊坊社會科學》雜志的發放率 |
≥90百分比 |
工作計劃 |
社會效益指標 |
發放率 |
課題成果匯編的發放率 |
≥90百分比 |
工作計劃 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
單位各科室對項目經費使用的滿意度 |
≥90百分比 |
經費使用科室滿意度調查表 |
服務對象滿意度指標 |
滿意率 |
單位干部職工對辦公質量和效率的滿意度評價 |
≥90百分比 |
單位職工問卷調查 |
2.安可系統采購績效目標表
績效目標 |
采購華為擎云W515 PGUV-WBYO,4套;華為擎云L420 KLVV-W 5821,1套;永中Office 2019 for Linux,4套;福昕操作系統4套;5、麒麟操作系統1套;光電通MP3020DN專用黑白激光多功能一體機4套;奔圖彩色多功能數碼復合機CM8505DN,1套。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
產出指標 |
數量指標 |
華為擎云W515 PGUV-WBYO |
華為擎云W515 PGUV-WBYO采購數量 |
4套 |
實際采購數量 |
數量指標 |
奔圖彩色多功能數碼復合機CM8505DN采購數量 |
奔圖彩色多功能數碼復合機CM8505DN采購數量 |
1套 |
實際采購數量 |
|
質量指標 |
安可系統采購質量合格率 |
購置質量合格的數量占購置總數量的比率 |
≥95百分比 |
采購實際與計劃貨物對比及產品合格證書。 |
|
時效指標 |
安可系統采購及時性 |
安可系統1-6月內采購完畢 |
≤1月 |
按合同規定的日期 |
|
成本指標 |
單位成本控制額 |
每套華為擎云W515 PGUV-WBYO采購成本 |
0.7萬元/套 |
合同金額 |
|
成本指標 |
單位成本控制額 |
每套奔圖彩色多功能數碼復合機CM8505DN采購采購成本 |
4.5萬元/套 |
合同金額 |
|
效果指標 |
社會效益指標 |
工作效率的提升情況 |
購置對工作效率的提升情況 |
≥90百分比 |
單位職工問卷調查 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意率 |
單位干部職工對辦公環境的滿意 |
≥90百分比 |
單位職工問卷調查 |
3.黨的重要思想理論宣講和研究經費績效目標表
績效目標 |
深入到全市各基層宣講站開展巡回宣講36場以上,受眾人數3000人以上;通過開展項目推出研究成果70項,為廊坊經濟社會發展和市委市政府科學決策獻智獻策。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
產出指標 |
數量指標 |
宣講場次 |
組建宣講團深入到各縣(市、區)宣講站開展宣講活動的場次 |
≥36場 |
基層理論宣講的現實需求和中央、省、市重大會議安排 |
數量指標 |
重點指令課題 |
重點研究的課題項目數 |
≥10項 |
工作計劃 |
|
數量指標 |
一般指令課題 |
一般研究項目數 |
≥40項 |
工作計劃 |
|
質量指標 |
上級單位對宣講工作的評價 |
上級領導單位對宣講工作的肯定性評價 |
優秀 |
省講師團評定結果 |
|
質量指標 |
優秀成果占比 |
推出的研究成果中被評為優秀等級的研究成果所占百分比 |
≥40百分比 |
專家評審意見 |
|
時效指標 |
宣講活動開展及時性 |
在中央省市重大會議后及時宣講會議精神 |
≤1月 |
工作計劃 |
|
時效指標 |
完成時限 |
課題結項完成時限 |
12月底完成 |
根據年底結項情況 |
|
成本指標 |
每場宣講活動的成本 |
每場聘用宣講員所需經費 |
≤0.1萬元/場 |
《廊坊市市級機關培訓費管理辦法》廊財行〔2019〕19號文件 |
|
成本指標 |
重點指令課題費 |
每項重點指令課題給予資助的金額 |
≤0.3萬元/項 |
工作計劃 |
|
成本指標 |
一般指令課題費 |
每項一般指令課題給予資助的金額 |
≤0.1萬元/項 |
工作計劃 |
|
效果指標 |
社會效益指標 |
宣講活動被各類新聞媒體報導量 |
宣講活動被各類新聞媒體報導的數量 |
≥10次 |
各大報紙或網絡平臺 |
社會效益指標 |
簽批采納數量 |
研究成果被市領導簽批或者市直單位采納應用的數量 |
≥2項 |
綜合歷年來簽批和采納的數量 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
宣講活動輔導的干部群眾滿意度 |
宣講活動輔導的干部群眾給予好評的人數的比率 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
服務對象滿意度指標 |
課題滿意率 |
調查中服務對象反饋滿意和較滿意的數量占調查用戶總數量的比率 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
4.廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網運行維護費績效目標表
績效目標 |
廊坊大講堂上傳刊登市委中心組學習和全市理論宣傳信息及圖片6000條以上,廊坊大講堂網站點擊量80000次以上,專人負責網站信息更新發布,保障網站運行的連續性、可靠性,傳播科學理論、弘揚優秀文化、傳遞正能量。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
產出指標 |
數量指標 |
理論宣傳信息數量 |
廊坊大講堂網站上傳市委中心學習組和全市理論宣傳的有效信息和圖片數量 |
≥6000條 |
后臺數據 |
質量指標 |
大講堂網站系統故障率率 |
大講堂網站系統故障率=大講堂網站系統出故障時間/大講堂網站總運行時間*100% |
≤90百分比 |
實際情況 |
|
時效指標 |
大講堂網站技術漏洞修復處理時間 |
大講堂網站技術漏洞修復平均處理時間 |
≤1天 |
技術漏洞修復實際需要時間 |
|
成本指標 |
每季度大講堂網站和廊坊干部理論教育網運行維護成本 |
每季度大講堂網站和廊坊干部理論教育網運行維護費 |
≤5萬元/季度 |
合同金額 |
|
成本指標 |
大講堂微信微博維護成本 |
廊坊大講堂微信微博維護費 |
≤5萬元/年 |
合同金額 |
|
效果指標 |
社會效益指標 |
大講堂網站觀眾的關注度 |
大講堂網站點擊數量體現關注度 |
≥80000次 |
后臺數據 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
大講堂網站用戶的滿意度 |
大講堂網站用戶的滿意度評價 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
5.社科宣傳普及教育經費績效目標表
績效目標 |
深入基地開展社科普及活動4場以上,赴社科普及基地調研,并贈送社科普及書籍等宣傳材料。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
產出指標 |
數量指標 |
社科普及活動場次 |
組織開展社科普及活動場次 |
≥4次 |
工作計劃 |
質量指標 |
活動在媒體上報道次數 |
社科普及活動在報紙網站上報道的次數 |
≥1次 |
工作計劃 |
|
時效指標 |
社科普及活動開展及時性 |
按照省社科普及月通知安排時間 |
1天 |
工作計劃 |
|
成本指標 |
聘請教師成本 |
社科普及講座聘請教師每位教師所需經費 |
≤0.1萬元/人 |
財政預算設定的金額 |
|
效果指標 |
社會效益指標 |
社科普及書籍發放率 |
社科普及書籍發放的比例 |
≥90百分比 |
工作計劃 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社科普及活動滿意率 |
對社科普及活動給予好評的人數的比例 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
六、政府采購預算情況
2023年,我單位安排政府采購預算0.00萬元。具體內容見下表。
單位政府采購預算
289001中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級 單位:萬元
政府采購項目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計量 單位 |
數量 |
單價 |
政府采購金額(當年單位預算安排資金) |
2023年 預留中 小微企 業份額 |
||||||||
項目名稱 |
預算 資金 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶核撥 |
單位 資金 |
財政撥 款結轉 |
非財政 撥款結 轉結余 |
||||||
合 計 |
|
|
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|
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|
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|
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|
注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。
注:無政府采購預算,空表列示。
七、國有資產信息
中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)上年末固定資產金額為0.00萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為0.00萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。
單位固定資產占用情況表 |
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289001中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級 |
截止時間:2022年12月31日 |
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項目 |
數量 |
價值(金額單位:萬元) |
資產總額 |
—— |
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1、房屋(平方米) |
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其中:辦公用房(平方米) |
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2、車輛(臺、輛) |
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17.98 |
3、單價在20萬元以上的設備 |
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4、其他固定資產 |
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44.83 |
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:為保障全部單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。