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2017年中共廊坊市委講師團預算公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將廊坊市中共廊坊市委講師團、廊坊市社會科學界聯合會2017年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情況

部門職責:

負責全市在職干部政治理論學習和時事政策教育。按照年度干部學習規劃,組織編寫學習資料,進行巡回輔導和理論學習的考試、考核工作;負責開展干部理論學習培訓和理論研究;配合市委、市政府中心工作進行專題調研,撰寫理論文章和調研報告供領導決策;負責全市社科所屬學會團體的管理、協調、指導工作,組織開展學術研討和其他各項活動以及同各省、市社科界的聯系;負責全市社科普及智力開發和優秀社科成果的評獎工作;負責辦好《廊坊社會科學》刊物、廊坊干部理論教育網。按照市委宣傳部要求辦好廊坊大講堂網站。


機構設置:

部門機構設置情況



二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2017年預算收入285.61萬元,其中:一般公共預算收入285.61萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,其他收入0萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映廊坊市中共市委講師團2017年度部門預算中支出預算的總體情況。2017年支出預算285.61萬元,其中基本支出158.41萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出127.2萬元,包括本級支出,主要為市哲學社會科學研究課題及市委指定重點調研課題、講師團學習巡講經費、2017年“廊坊市第二屆硬筆書法大匯展”活動經費等。

3、比上年增減情況

2017年預算收支安排285.61萬元,較2016年預算增加25.25萬元,其中:基本支出增加40.25萬元,主要為增加人員經費支出;項目支出減少15萬元,主要為本年度無第十屆社科優秀成果評選專項經費項目支出。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排25.01萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、公務交通補貼、工會經費、離退休人員公用經費等日常運行支出。


四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2017年,我中共市委講師團“三公”經費預算安排6.01萬元,其中公務用車購置及運維費5.49萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費5.49萬元);公務接待費0.52萬元。與2016年持平,我單位就一輛車與車改沒有什么關聯所以無增減變化。

五、績效預算信息

總體績效目標:為市委市政府科學決策和全市經濟社會又好又快發展提供理論支撐和咨詢服務,進一步強化,提高公眾的社會科學綜合素質。

部門職責及工作活動績效目標指標:

部門職責-工作活動績效目標



289中共廊坊市委講師團

單位:萬元

職責活動

年度預算數

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

社會科學研究

35.00

組織開展我市經濟社會發展中的重大理論與實踐問題研究、基礎理論與歷史文化研究,為市委市政府提供決策咨詢。

社科理論研究能力不斷提升,更好服務市委市政府決策和經濟社會發展。






  社會科學課題研究

7.20

開展我市經濟社會、歷史文化重大問題研究,全市黨委講師團系統課題研究。

理論成果省級、市級重要報刊發表或形成著作出版,提高學術影響力,更好地為經濟社會發展提供技術服務。

被政府部門采納的咨詢建議數量

≥2

≥1

0

0

科研組織與管理創新、科研方法與手段創新方面的制度

效果很好

效果較好

效果一般

效果不好

公開刊發發文數量

≥4

≥3

≥2

<2

申報省委委講師團系統課題數量

≥4

≥3

≥2

<2

市哲學社會科學研究課題立項數量

≥50

≥40

≥30

<30

  實施哲學社會科學創新工程

10.00

通過實施創新工程,形成整套制度體系,全面激發科研活力,從整體上全方位提升我市科研實力,多出成果出好成果。

通過實施哲學社會科學創新工程,形成完整的制度體系。包括創新科研組織形式、創新科研手段和方法、創新傳播載體和形式、創新人才引進和培養方式、創新學科體系。改革資助經費管理辦法、改革科研評價辦法、加強創新團隊建設等,建立能上能下,具有強力激勵效用的制度體系,不斷創新哲學社會科學。

創新科研團隊、學科團隊及學科平臺建設方面的制度

效果很好

效果較好

效果一般

效果不好

舉辦參加學術交流活動次數

≥2

≥1

0

0

管理團隊、管理平臺創新,基礎保障體系創新方面的制度

效果很好

效果較好

效果一般

效果不好

理論宣講教育

62.20

開展理論宣講、理論研究、理論宣傳,組織實施干部在職理論和形勢政策教育及培訓等活動,為各級黨委中心組理論學習提供服務。。

落實中央和省委關于理論武裝工作部署,用中國化馬克思主義最新成果武裝黨員干部、教育群眾,并以此指導實踐、推動工作。






  理論宣講教育

62.20

根據中央和省委重大工作部署,組織開展全市性理論宣講。加強理論宣傳隊伍和陣地建設,建立起覆蓋城鄉的理論宣講網絡體系。利用新媒體開展理論闡釋宣傳。

解讀黨的創新理論、黨委政府重大方針政策和工作部署。明確理論宣講工作重點,激勵宣講方式方法創新,提升宣講工作水平。

新聞媒體理論宣傳任務完成率

80%

≥60%

≥50%

<50%

發放學習資料和理論通俗讀物

≥5

≥3

≥1

<1

“理論宣講專家資源庫”專家數量

≥10

≥8

≥6

<6

送理論下基層集中宣講次數

≥2

≥1

0

0

召開年度工作會議次數

≥1

0

0

0

宣講場次

≥50

≥40

≥30

<30

培訓次數

≥2

≥1

0

0

社會科學管理服務

1.00

發揮橋梁和紐帶作用,組織、指導、管理、協調全省社科聯所屬團體會員和全省民辦社科機構的工作,構建新型智庫體系,組織學術交流活動,開展社會科學普及,負責省級社會科學優秀成果獎勵管理工作,加強社團黨建工作

社科界隊伍建設、學科建設進一步強化,社科聯橋梁、紐帶作用充分發揮,組織、指導、管理、協調和服務水平進一步提升,社科成果進一步繁榮,公眾的人文素養和道德水平進一步提升






  社會科學管理服務

1.00

組織、指導、管理、協調全市社科聯所屬團體會員的工作;組織學術活動與交流,普及社會科學知識;編寫出版《廊坊社會科學》。 開展社科普及宣傳示范行動,建設科普基地,建設科普隊伍。撰寫《河北省社會科學年鑒》(廊坊),撰寫《河北省社科發展報告》(廊坊)。

社團管理水平明顯提升,平臺作用充分發揮,品牌活動效果明顯。社科隊伍和社科普及基地建設進一步強化,提高公眾的社會科學綜合素質。

社團年檢合格率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

社科普及基地建設數量

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

社會科學普及任務完成率

≥85%

≥80%

≥75%

<75%

學術活動與交流

≥2

≥1

0

0

編寫出版《廊坊社會科學》

≥4

0

0

0

  構建全省社科界新型智庫建設體系


協調高校、黨校、研究所、社團、民間社科機構各類智庫建設體系發展,加強縣級社科聯組織隊伍建設,發揮社科研究基地作用,出版《廊坊社會科學》,組織開展社會科學發展研究課題及民生調研課題。圍繞“四個全面”戰略布局組織社科界開展年度“調研與獻策”活動”

市新型智庫體系協調發展,社科聯組織隊伍建設明顯增強,社科研究基地充分發揮作用,課題研究成果顯著。調研獻策活動成果轉化率高。

智庫成果社會效益

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

成果出版—出版《年度優秀成果匯編》

≥85%

≥80%

≥75%

<75%

課題數量

≥5

≥3

≥2

<2

綜合事務管理

29.00

負責機關綜合事務管理。

保障機關工作正常高效運轉。






  綜合事務管理

29.00

主要開展信息化建設、組織社科重點工作和重大活動、圖書及固定資產購置、績效評價、維護運行廊坊干部理論教育網以及后勤保障等工作。

保障機關工作正常高效運轉。

向省社科院報送工作信息,被采納篇數

≥15

≥10

≥5

<5

綜合事務管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90



六、政府采購預算情況

       2017年我單位未安排政府采購預算。

七、國有資產信息

      廊坊市中共市委講師團上年末固定資產金額為41.37萬元,詳見下表。



 

八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

7三公經費:納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、其它需要說明的事項

無其它需要說明的事項。

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